| 科 目 |
金 額 |
| (資金収支の部) |
| I経常収入の部 |
| 事業収入 |
| 【管理受託事業収入】 |
| 事業収入計 |
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| 32,433,675 |
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| 985 |
| 310 |
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| II経常支出の部 |
| 事業費 |
| 【情報収集提供事業費】 |
| 委託金 |
| 【情報収集提供事業費】計 |
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| 【管理受託事業費】 |
| 委託金 |
| 給料手当 |
| 賞与 |
| 法定福利費 |
| 福利厚生費 |
| 会議費 |
| 交際費 |
| 旅費交通費 |
| 出張費 |
| 通信運搬費 |
| 消耗品費 |
| 燃料費 |
| 保険料 |
| 租税公課 |
| 【管理受託事業費】計 |
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| 19,443,495 |
| 3,900,000 |
| 900,000 |
| 540,344 |
| 58,220 |
| 7,682 |
| 88,456 |
| 87,840 |
| 2,631,467 |
| 47,968 |
| 761,243 |
| 4,240 |
| 20,450 |
| 91,470 |
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28,724,625 |
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| 管理費 |
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| 【管理費】 |
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委託金 |
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給料手当 |
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福利厚生費 |
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会議費 |
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交際費 |
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旅費交通費 |
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通信運搬費 |
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消耗品費 |
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事務用品費 |
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支払地代家賃 |
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支払手数料 |
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租税公課 |
| 【管理費】 計 |
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| 47,150 |
| 960,000 |
| 19,563 |
| 2,000 |
| 26,575 |
| 17,020 |
| 186,900 |
| 37,499 |
| 26,436 |
| 288,000 |
| 238,140 |
| 352,800 |
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|
3,009,938 |
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| 経常支出合計 |
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31,734,563 |
| 経常収支差額 |
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700,407 |
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| IVその他資金支出の部 |
| 固定資産取得支出 |
| 【車両運搬具購入支出】 |
| 固定資産取得支出計 |
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| その他資金支出の部合計 |
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910,310 |
| その他収支差額 |
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-910,310 |
| 当期収支差額 |
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-209,903 |
| 前期繰越収支差額 |
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2,040,198 |
| 次期繰越収支差額 |
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1,830,295 |
| (正味財産増減の部) |
| V正味財産増加の部 |
| 1.資産増加額 |
| 【当期収支差額】 |
| 【車両運搬具購入額】 |
| 1.資産増加額合計 |
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| 0 |
| 910,310 |
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| VI正味財産減少の部 |
| 1.資産減少額 |
| 【当期収支差額】 |
| 【車両運搬具減価償却額】 |
| 1.資産減少額合計 |
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| 209,903 |
| 379,524 |
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| 当期正味財産増減額 |
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320,883 |
| 前期繰越正味財産額 |
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2,040,198 |
| 期末正味財産合計額 |
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2,361,081 |
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